Faturar Pedido de Venda


Permite realizar o faturamento individual dos pedidos de venda realizados a seus clientes, gerando as contas a receber para cobrança, e possibilitando a emissão e transmissão da nota fiscal eletrônica

dica Temos 3 caminhos para realizar o faturamento de pedidos de venda no MasterSGi, são eles:

  • Faturar (realiza o faturamento individual do pedido de venda)
  • Faturar Agrupado (realiza o faturamento de múltiplos pedidos de venda de um mesmo cliente)
  • Faturar Simples (realiza o faturamento de múltiplos pedidos de venda de diferentes clientes)

  

Menu: Faturamento > Pedidos > Faturar

 

 

Depois de localizar o pedido de venda que deseja faturar, clique no botão e você será direcionado para o Faturamento de Pedido, onde serão exibidos os dados detalhados do pedido de venda a ser faturado.

 

 

Número do Pedido: Exibe o número do pedido de venda a ser faturado

 

Filial: Exibe a Filial onde foi lançado o pedido de venda

 

Natureza da Operação: Selecione a natureza de operação do pedido de venda

 

Cliente: Exibe o cliente do pedido de venda

 

Endereço de Cobrança: Exibe o endereço de cobrança cadastrado para o cliente

 

Endereço de Entrega: Exibe o endereço de entrega cadastrado para o cliente

 

Transportadora: Selecione a transportadora do pedido de venda

 

O Próprio: Marque essa opção para o transporte do pedido ser feito pelo próprio cliente

 

Endereço da Transportadora: Selecione o endereço da transportadora

 

Tipo do Frete: Selecione o tipo de frete, podendo ser destinatário ou emitente

 

Observações Internas: Informe as observações internas a serem exibidas na folha do pedido de venda

 

Observações Fiscais: Informe as observações fiscais a serem exibidas na nota fiscal eletrônica

 

Itens do Pedido

 

dica Para visualizar os itens do pedido de venda que está sendo faturado, clique sobre o texto Clique aqui para exibir/ocultar o(s) iten(s) do pedido

 

 

Total dos Itens: Exibe o valor total dos itens (do tipo produto) do pedido de venda a ser faturado

  

Total dos Serviços: Exibe o valor total dos itens (do tipo serviço) do pedido de venda a ser faturado

 

Valor do Frete: Informe o valor do frete

 

Outras despesas acessórias: Informe o valor referente a outras despesas acessórias

 

Valor Total: Exibe o valor total do pedido de venda a ser faturado

 

Quantidade: Informe a quantidade de volumes para transporte

 

Espécie: Exibe a espécie do volume

 

Peso Bruto: Exibe o peso bruto dos itens do pedido de venda

 

Peso Líquido: Exibe o peso líquido dos itens do pedido de venda

 

Opções de Pagamento: Clique no botão Adicionar Opções de Pagamento para incluir mais condições e formas de pagamento negociadas para o pedido de venda a ser faturado

 

Condição de Pagamento: Selecione a condição de pagamento do pedido de venda

 

Data primeiro pagamento: Informe a data do primeiro pagamento do pedido de venda

 

Crédito Disponível: Exibe o valor do crédito disponível para o cliente

 

Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento do pedido de venda

 

Valor: Exibe o valor total do pedido de venda a ser faturado

 

Conta Bancária: Selecione a conta bancária de pagamento do pedido de venda

 

Valor com Juros: Exibe o valor total considerando os juros e correções monetárias

 

TOTALIZADORES

 

Valor Total: Exibe o valor total do pedido de venda

 

Valor Restante: Exibe o valor restante do pedido de venda

 

Total com Juros: Exibe o valor total considerando os juros e correções monetárias

 

dica Ao faturar um pedido de venda automaticamente serão geradas as respectivas contas a receber para cobrança. Veja no artigo Contas a Receber como consultar as contas geradas pelo faturamento dos pedidos de venda.

 

dica Para os pedidos de venda faturados será possível realizar a emissão do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) e a Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica para SEFAZ.