Permite realizar o faturamento individual dos pedidos de venda realizados a seus clientes, gerando as contas a receber para cobrança, e possibilitando a emissão e transmissão da nota fiscal eletrônica
Temos 3 caminhos para realizar o faturamento de pedidos de venda no MasterSGi, são eles:
Menu: Faturamento > Pedidos > Faturar
Depois de localizar o pedido de venda que deseja faturar, clique no botão e você será direcionado para o Faturamento de Pedido, onde serão exibidos os dados detalhados do pedido de venda a ser faturado.
Número do Pedido: Exibe o número do pedido de venda a ser faturado
Filial: Exibe a Filial onde foi lançado o pedido de venda
Natureza da Operação: Selecione a natureza de operação do pedido de venda
Cliente: Exibe o cliente do pedido de venda
Endereço de Cobrança: Exibe o endereço de cobrança cadastrado para o cliente
Endereço de Entrega: Exibe o endereço de entrega cadastrado para o cliente
Transportadora: Selecione a transportadora do pedido de venda
O Próprio: Marque essa opção para o transporte do pedido ser feito pelo próprio cliente
Endereço da Transportadora: Selecione o endereço da transportadora
Tipo do Frete: Selecione o tipo de frete, podendo ser destinatário ou emitente
Observações Internas: Informe as observações internas a serem exibidas na folha do pedido de venda
Observações Fiscais: Informe as observações fiscais a serem exibidas na nota fiscal eletrônica
Itens do Pedido
Para visualizar os itens do pedido de venda que está sendo faturado, clique sobre o texto Clique aqui para exibir/ocultar o(s) iten(s) do pedido
Total dos Itens: Exibe o valor total dos itens (do tipo produto) do pedido de venda a ser faturado
Total dos Serviços: Exibe o valor total dos itens (do tipo serviço) do pedido de venda a ser faturado
Valor do Frete: Informe o valor do frete
Outras despesas acessórias: Informe o valor referente a outras despesas acessórias
Valor Total: Exibe o valor total do pedido de venda a ser faturado
Quantidade: Informe a quantidade de volumes para transporte
Espécie: Exibe a espécie do volume
Peso Bruto: Exibe o peso bruto dos itens do pedido de venda
Peso Líquido: Exibe o peso líquido dos itens do pedido de venda
Opções de Pagamento: Clique no botão Adicionar Opções de Pagamento para incluir mais condições e formas de pagamento negociadas para o pedido de venda a ser faturado
Condição de Pagamento: Selecione a condição de pagamento do pedido de venda
Data primeiro pagamento: Informe a data do primeiro pagamento do pedido de venda
Crédito Disponível: Exibe o valor do crédito disponível para o cliente
Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento do pedido de venda
Valor: Exibe o valor total do pedido de venda a ser faturado
Conta Bancária: Selecione a conta bancária de pagamento do pedido de venda
Valor com Juros: Exibe o valor total considerando os juros e correções monetárias
TOTALIZADORES
Valor Total: Exibe o valor total do pedido de venda
Valor Restante: Exibe o valor restante do pedido de venda
Total com Juros: Exibe o valor total considerando os juros e correções monetárias
Ao faturar um pedido de venda automaticamente serão geradas as respectivas contas a receber para cobrança. Veja no artigo Contas a Receber como consultar as contas geradas pelo faturamento dos pedidos de venda.
Para os pedidos de venda faturados será possível realizar a emissão do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) e a Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica para SEFAZ.